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      <title>Mi padlet grandioso by Ismael Sevillano</title>
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      <description>Hecho con carisma</description>
      <language>en-us</language>
      <pubDate>2022-01-29 03:32:02 UTC</pubDate>
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         <title>Control interno para la Cuenta Contable: Utilidad del Ejercicio</title>
         <author>sisevillanoq</author>
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         <pubDate>2022-01-29 03:32:34 UTC</pubDate>
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         <title>Debe</title>
         <author>sisevillanoq</author>
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         <description><![CDATA[<div>Utilidad del ejercicio.<br>Retención de las obligaciones emitida de la empresa a los trabajadores.<br>Inversiones.<br>Efectivo.</div>]]></description>
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         <pubDate>2022-01-29 03:33:11 UTC</pubDate>
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         <title>Haber</title>
         <author>sisevillanoq</author>
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         <description><![CDATA[<div>Cuentas por pagar.<br>Impuestos a la renta.<br>Cancelación de sueldos hacia los empleados.<br>Prestamos por pagar.</div>]]></description>
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         <pubDate>2022-01-29 03:33:51 UTC</pubDate>
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         <title>Dinámica de la Cuenta Contable</title>
         <author>sisevillanoq</author>
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         <pubDate>2022-01-29 03:34:24 UTC</pubDate>
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         <title>1 Objetivo de control interno </title>
         <author>sisevillanoq</author>
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         <description><![CDATA[<div>Verificar que los controles tengan una excelente ejecución como también la funcionalidad de las cuentas destinadas a las utilidades del ejercicio.</div>]]></description>
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         <pubDate>2022-01-29 03:35:04 UTC</pubDate>
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         <title>1 Norma de control interno </title>
         <author>sisevillanoq</author>
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         <description><![CDATA[<div>Elaboración de guías de control de utilidad mediante el reconocimiento de operaciones según las disposiciones legales que rigen el control riguroso de uso de documentos y comprobantes de utilidad.&nbsp;</div>]]></description>
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         <pubDate>2022-01-29 03:35:29 UTC</pubDate>
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         <title>1 política de control interno</title>
         <author>sisevillanoq</author>
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         <description><![CDATA[<div>La documentación soporte en base a las utilidades será controlada y revisada por los administradores y contadores al de forma mensual.&nbsp;</div>]]></description>
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         <pubDate>2022-01-29 03:35:55 UTC</pubDate>
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         <title>2 procedimientos de control interno	</title>
         <author>sisevillanoq</author>
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         <description><![CDATA[<div>1. Verificación de los documentos en las áreas correspondientes, determinando que las utilidades estén debidamente establecidas y los tramites de pago de utilidades estén pagadas adecuadamente realizando cedulas sumatorias.<br>2. Presentar periódicamente informes respectivos a las&nbsp; actividades realizadas en la empresa o institución financiera.</div>]]></description>
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         <pubDate>2022-01-29 03:36:30 UTC</pubDate>
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         <title>3 actividades de control</title>
         <author>sisevillanoq</author>
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         <description><![CDATA[<div>1. Incorporar técnicas para la fácil realización de las tareas impuestas.<br>2. Adecuada segregación de funciones.&nbsp;<br>3. Examinar los informes de las actividades financieras y desempeño de la entidad.<br><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2022-01-29 03:37:22 UTC</pubDate>
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         <title>Santiago Ismael Sevillano Quiroz</title>
         <author>sisevillanoq</author>
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         <description><![CDATA[]]></description>
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