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      <title>Mi padlet brillante by JUAN ALBERTO TAYPE CHOQUE</title>
      <link>https://padlet.com/72302013/ktlj9wo0g17xwba1</link>
      <description>Antecedentes</description>
      <language>en-us</language>
      <pubDate>2021-11-11 00:58:29 UTC</pubDate>
      <lastBuildDate>2021-11-17 21:57:02 UTC</lastBuildDate>
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         <title>ANTECEDENTES BIBLIOGRÁFICOS</title>
         <author></author>
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         <description><![CDATA[<div><mark>1. ANTECEDENTE :</mark><br><br>NOMBRE DEL TRABAJO: DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN MANUAL DE CONTROL INTERNO PARA LA ASOCIACIÓN DE GANADEROS DEL ALTIPLANO CUNDIBOYACENSE Y OCCIDENTE DE BOYACÁ “ASOGABOY”</div><div><strong>AUTOR: </strong>PEDRO ANTONIO SIERRA VALBUENA</div><div><strong>AÑO: </strong>2015</div><div>ALTIPLANO CUNDIBOYACENSE - Colombia</div><div><strong>RESULTADOS</strong>: Los resultados de esta investigación indican que en la empresa se crearon procedimientos en los niveles de autorización para compras de insumos, pagos a terceros y compra de activos. En cuanto al control contable, se fortalecieron las comprobaciones internas y verificación de documentos, así como el registro oportuno de las transacciones.Se logró coordinación entre las diferentes áreas como la operativa y la administrativa, a fin de hacer más eficientes los procesos.</div><div><strong>CONCLUSIONES</strong>: De esta manera se concluye que, el manual de control interno dentro de las empresas, cumple una función importante para el logro de sus objetivos, pero el éxito del mismo depende del compromiso de la administración en su implementación, seguimiento y retroalimentación. Para el caso concreto, ASOGABOY a pesar de estar en un periodo de transición de la informalidad a la formalidad, ha logrado visibilizar sus esfuerzos denotando una dirección más participativa, procesos más efectivos y una mejora en su cultura organizacional.&nbsp;</div>]]></description>
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         <pubDate>2021-11-16 22:23:08 UTC</pubDate>
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         <author></author>
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         <description><![CDATA[<div><mark>3. ANTECEDENTE :<br></mark><br><strong>NOMBRE DEL TRABAJO :</strong> PROPUESTA DE SISTEMA DE CONTROL INTERNO PARA MEJORAR EL PROCESO DE FACTURACIÓN EN LA EPS MARAÑÓN S.R.L. JAÉN</div><div><strong>AUTOR :</strong> Bach. Quispe Estela, Perla Edeli</div><div><strong>AÑO : </strong>2020</div><div>FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE ADMINISTRACIÓN (TESIS ) , Chiclayo - Perú</div><div>&nbsp; &nbsp; &nbsp;</div><div>&nbsp; <strong>RESULTADOS:</strong> Los resultados de esta investigación indican que el sistema de facturación de la empresa no cumple con los requisitos pertinentes que confirmen que este proceso se acreditará con la labor consolidada en la parte contable de la organización, es fundamental para que toda empresa pueda hacer el ingreso del dinero por ventas, por lo que es necesario que la actualización del mismo sea constante y se ajuste a las necesidades empresariales.</div><div><br></div><div><strong>CONCLUSIONES:</strong> La propuesta de un sistema de control interno en el proceso de facturación es necesaria para la empresa y así mejorar el proceso y flujo de información contable.</div><div>Los elementos de este sistema de control interno son: control interno general, control interno del efectivo, control interno del pasivo, control interno de la compras, control interno de la documentación y las cuentas por pagar, control interno de los pagos por servicios, control interno de los gastos.</div><div><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2021-11-16 22:25:02 UTC</pubDate>
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         <author></author>
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         <description><![CDATA[<div><mark>2. ANTECEDENTE :<br></mark><br><strong>NOMBRE DEL TRABAJO :</strong>Implementación de control interno en la Corporación Empresarial Barrera y Gutiérrez SAC</div><div><strong>AUTOR : </strong>Liliana Marin Villalva</div><div><strong>AÑO : </strong>2019&nbsp;</div><div>FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EMPRESA Escuela Académico Profesional de Contabilidad (Tesis ), Huancayo - Perú</div><div>&nbsp; &nbsp;</div><div><strong>RESULTADOS</strong>: Personal que conoce sus funciones y objetivos. La entidad puede controlar si los colaboradores realizan o no las funciones asignadas para las que fueron contratados, además de alinear a todo el personal al objetivo institucional,&nbsp; cuenta con personal con conocimiento de los principales procesos de la empresa y de cómo realizar las actividades para los que fueron contratados y especializados en un ámbito de la empresa.&nbsp;</div><div>&nbsp;Por ello se establece un manual de organización y funciones, el que se encuentra formalizado dentro de la empresa y a disposición de todos los trabajadores de la Entidad.&nbsp;</div><div><br></div><div><strong>CONCLUSIONES:</strong> La implementación del ambiente de control en la empresa Corporación Empresarial Barrera y Gutierrez SAC permitió la elaboración del MOF, procedimientos flujogramas, reubicación de personal, elaboración del mapa de riesgos, del plan estratégico y organigrama.&nbsp;</div><div>&nbsp;La implementación permitió mejorar la identificación de riesgos, segregación de funciones, elaboración de planes de acción ante riesgos.</div><div><br><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2021-11-16 22:25:23 UTC</pubDate>
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         <title>FICHAS BIBLIOGRAFICAS : </title>
         <author></author>
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         <description><![CDATA[<div>1.&nbsp;<br>&nbsp; &nbsp; FICHA BIBLIOGRÁFICA DE TESIS&nbsp; &nbsp;<br><br></div><div>BARBARÁN BARRAGÁN, GLORIA. Implementación del control interno en la gestión institucional del cuerpo general&nbsp; de bomberos voluntarios del Perú. Tesis para optar el grado de maestro en contabilidad y finanzas con mención en auditoría y control de gestión empresarial. Lima-Perú, Universidad de San Martín de Porres.</div><div>BARBARÁN BARRAGÁN, GLORIA, 2013, 137pp.</div><div><br></div><div>2.<br>FICHA BIBLIOGRAFICA DE UN SOLO AUTOR&nbsp;<br><br></div><div>SANTILLANA, Juan, Sistemas de control interno, Tomo I. México, Editorial Pearson, tercera edición, 2015, 52 págs.<br><br></div><div>3.<br>&nbsp; &nbsp; FICHA BIBLIOGRÁFICA DE TESIS<br><br></div><div>COLONIO CÓRDOVA, Rodrigo. Control interno y su impacto en el Coso 92 en las Mypes comerciales de Huancayo-Perú periodo 2014-2015. Tesis para optar el Título profesional de contador público. Huancayo-Perú. Universidad Continental.</div><div>COLONIO CÓRDOVA, Rodrigo, 2017, 205 pp.<br><br>4.&nbsp;<br>&nbsp; &nbsp; FICHA BIBLIOGRÁFICA DE TESIS<br><br></div><div>FARRO ESPINO, CARLA DEL MILAGRO ; CARRASCO ODAR, MILAGROS DEL PILAR. Evaluación del control interno a las cuentas por cobrar de la empresa de Transportes y Servicios Vanina E.I.R.L., para mejorar la eficiencia y gestión, durante el período 2012. (Tesis de pregrado, Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo, Chiclayo, Perú). 2014, 168 pp.<br><br>5.&nbsp;<br>&nbsp; &nbsp; FICHA BIBLIOGRÁFICA DE TESIS<br>&nbsp;</div><div>CHUNGA VERGARA, EVELYN KATHERINE El sistema de control interno como soporte para la eficiente gestión de inventarios en las empresas comerciales de la provincia de Huaura. Para optar el título profesional de contador público, Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión, Huacho, Perú. 2014, 152 pp.<br>&nbsp;</div>]]></description>
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         <pubDate>2021-11-16 22:28:52 UTC</pubDate>
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         <author></author>
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         <description><![CDATA[<div>6.&nbsp;<br>&nbsp; &nbsp;FICHA BIBLIOGRÁFICA DE TESIS</div><div><br>CUEVA GUEVARA, JUANA LUCÍA Uso del control interno para optimizar La gestión en el proceso de evaluación de créditos en la empresa financiera EDYFICAR, Agencia Cajamarquina. Para optar el titulo profesional de: contador público, Universidad Nacional de Cajamarca. Cajamarca, Perú. 2014. 160 pp.<br><br>7.&nbsp;<br>&nbsp; &nbsp;FICHA BIBLIOGRÁFICA DE TESIS<br><br></div><div>HEMERYTH CHARPENTIER, Flavia; SÁNCHEZ GUTIÉRREZ, Jesica Margarita. Implementación de un sistema de control interno operativo en los almacenes, para mejorar la gestión de inventarios de la constructora A&amp;A S.A.C. de la ciudad de Trujillo. Tesis para obtener el Título Profesional de Contador Público y Licenciado en Administración. Trujillo-Perú, Universidad Privada Antenor Orrego.</div><div>El autor, 2013, 56 pp.<br>&nbsp;<br>8. &nbsp;<br>&nbsp;FICHA BIBLIOGRÁFICA DE TESIS</div><div>CAMPOS JAVE, Fernando Omar; GUPIOC VENTURA, John Darwin. Influencia de la aplicación de la Guía de Control Interno en el área de logística del Instituto Regional de Oftalmología. (MENDO VELÁSQUEZ, Víctor Hugo). Tesis para obtener el título profesional de contador público. Trujillo-Perú, Universidad Privada Antenor Orrego</div><div>El autor, 2014, 174 pp.<br><br>9.<br>&nbsp;FICHA BIBLIOGRÁFICA DE TESIS<br><br></div><div>BENÍTEZ TORRES, Carlos Andrés. Diseño de un sistema de control interno administrativo financiero y contable para la ferretería My Friend, ubicada en el sector de Ceibos de la ciudad Ibarra, Provincia de Imbabura. Tesis para optar por el título de ingeniero en Contabilidad y Auditoría C.P.A. Ibarra-Ecuador, Universidad Técnica del Norte</div><div>El autor, 2014, 183 pp.<br><br></div><div>10.<br>&nbsp; &nbsp;FICHA BIBLIOGRÁFICA DE UN SOLO AUTOR&nbsp;<br><br></div><div>SISTEMA DE CONTROL INTERNO&nbsp;</div><div>Fonseca Oswaldo Luna , Sistema de control interno para organizaciones. , España., Instituto de Investigación en Accountability y Control - IICO , Primera Edición . Sistema de control interno para organizaciones , 2013 , 536 págs.</div><div>&nbsp;&nbsp;</div>]]></description>
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         <pubDate>2021-11-16 22:44:29 UTC</pubDate>
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         <author></author>
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         <description><![CDATA[<div>11.</div><div>&nbsp; &nbsp; &nbsp; FICHA BIBLIOGRÁFICA DE TRES O MAS AUTORES&nbsp;</div><div><br></div><div>El control interno y su influencia en la gestión administrativa del sector público</div><div>Walter M. Mendoza-Zamora et al . Universidad Estatal del Sur de Manabí ,Vol. 4, núm. 4 , 2018 , 240<br><br></div><div>12.&nbsp;</div><div>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;FICHA BIBLIOGRAFICA DE UN SOLO AUTOR&nbsp;<br><br></div><div>Fonseca Oswaldo Luna , Sistema de control interno para organizaciones. , España., Instituto de Investigación en Accountability y Control - IICO , Primera Edición . Sistema de control interno para organizaciones , 2013 , 536 págs.<br><br>13.<br> FICHA BIBLIOFRAFICA DE UN SOLO AUTOR </div><div>Control interno y sistema de gestión de calidad.&nbsp;</div><div>Alejandro Tadeo Isaza Serrano , Guía para su implantación en empresas públicas y privadas , Colombia , Ediciones de la U ,3° Edición , 354 págs&nbsp;<br><br>14.<br>&nbsp; &nbsp;FICHA BIBLIOGRÁFICA DE UN SOLO AUTOR<br><br></div><div>RODRIGO ESTUPIÑÁN GAITÁN, Control Interno y fraudes: analisis de informe COSO I,II y III con base en los ciclos transaccionales. Tomo I (3ª ed.). Bogotá : Ecoe Ediciones, 2015, 476 p.<br><br>15.</div><div>&nbsp; &nbsp;FICHA BIBLIOGRÁFICA DE UN SOLO AUTOR<br><br></div><div>EDILBERTO MONTAÑO OROZCO, Control interno, auditoría y aseguramiento, revisoría fiscal y gobierno corporativo.Colombia Tomo 1&nbsp; (1ª ed.). Programa Editorial Universidad del Valle, 2013, 466 pp.</div>]]></description>
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         <pubDate>2021-11-16 22:45:37 UTC</pubDate>
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         <description><![CDATA[<div>16.</div><div>&nbsp; &nbsp;FICHA BIBLIOGRÁFICA DE UN SOLO AUTOR<br><br></div><div>MANTILLA, Samuel, Auditoría del control interno, Tomo I. Colombia, Editorial ECOE EDICIONES, cuarta edición, 2018, 16 págs.<br><br></div><div>17.<br>&nbsp; FICHA BIBLIOGRÁFICA DE UN SOLO AUTOR<br><br></div><div>CATACORA, Fernando. Sistemas y procedimientos contables, Tomo I. Caracas-Venezuela, Editorial Caracas: RED, segunda edición, 2009, 365 págs.</div><div><br></div><div>18.<br>FICHA BIBLIOGRÁFICA DE UN SOLO AUTOR<br><br></div><div>MELÉNDEZ, Juan. Control Interno.&nbsp; Control Interno, Tomo I. Áncash-Perú, Editorial universitaria, primera Edición, 2016, 236 págs&nbsp; &nbsp;&nbsp;<br><br>19.<br>&nbsp; FICHA BIBLIOGRÁFICA DE UN SOLO AUTOR</div><div>FONSECA, Oswaldo. Sistemas de control interno para organizaciones, Tomo I. Lima-Perú, Editorial IICO, Primera Edición, 2011, 527 págs.<br><br></div><div>20.</div><div>&nbsp; &nbsp; &nbsp;FICHA BIBLIOGRÁFICA DE UN SOLO AUTOR&nbsp;<br><br></div><div>BARQUERO, Miguel. Manual práctico de control interno: Teoría y aplicación práctica, Tomo I. Barcelona-España, Editorial PROFIT, 2013, 155 págs.</div>]]></description>
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         <pubDate>2021-11-16 22:45:59 UTC</pubDate>
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         <title>INTEGRANTES :</title>
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         <description><![CDATA[<ol><li>YAJO SAMATA, DANIELA&nbsp;</li><li>COILA MERMA, BEVERLY LUZ</li><li>PARI HILASACA, MARYCARMEN&nbsp;</li><li>TAYPE CHOQUE, JUAN&nbsp;</li></ol><div><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2021-11-17 00:31:09 UTC</pubDate>
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