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      <title>PROYECTO DE INVESTIGACIÓN by Mary Casafranca</title>
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      <language>en-us</language>
      <pubDate>2018-04-21 23:59:56 UTC</pubDate>
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         <title></title>
         <author>maryta2272</author>
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         <description><![CDATA[TITULO:
CONTROL INTERNO Y GESTION ADMINISTRATIVA EN LA EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO SEDAM HUANCAYO S.A.
16 PALABRAS

CONTROL INTERNO Y GESTION ADMINISTRATIVA EN SEDAM HUANCAYO S.A., EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO
15 PALABRAS

MENCIONA LA CIENCIA QUE ABORDARÁ LA INVESTIGACIÓN  DESCRIBIENDO SU EPISTEME
El proyecto de investigación se soporta en la ciencia contable cuyo dato es el hecho económico, contable y financiero. Su función es proyectar información contable y financiera lo que significa toma de decisiones contables y financieras por Directores y Gerentes, bajo el sistema contador, informe contable financiero y sociedad. De esta manera, la EPS SEDAM HUANCAYO S.A. y otras similares requieren, desarrollan y presentan sus estados financieros.

DESCRIBE HECHOS OBSERVADOS O ANALIZADOS CARACTERIZANDO LA LOCALIZACIÓN, MAGNITUD, FRECUENCIA, DISTRIBUCIÓN, GÉNERO, POBLACIÓN AFECTADA Y OTRAS VARIABLES DEL ÁREA DE INVESTIGACIÓN
Se ha observado que la EPS SEDAM HUANCAYO S.A. no estaría practicando la autorregulación, el autocontrol y la autogestión, dando lugar a la ineficiencia de la gestión administrativa, ineficacia de los procesos y deficiente atención al cliente.

IDENTIFICA EL PROBLEMA EXPLICANDO SUS POSIBLES CASUSAS Y EFECTOS.
El problema es que las EPS carecen de sistemas de control interno o si los tienen son deficientes y no acordes a las nuevas teorías  organizacionales, además que no se complementan con  instrumentos de gestión como el MAPRO que podrían optimizar el control interno, por ello, en la presente investigación se abordan las variables: CONTROL INTERNO y GESTION ADMINISTRATIVA, que al operacionalizarlas y correlacionarlas respectivamente nos darán nuevas perspectivas de eficiencia, eficacia, transparencia y economía en las operaciones de la Empresa conllevando a la implantación y funcionamiento del Sistema de Control Interno que promueva niveles de ordenamiento, racionalidad y aplicación de criterios uniformes que contribuyan a una mejor implementación y evaluación integral además de ello para establecer la práctica de la mejora continua (Ciclo de Deming: Planear-Hacer-Verificar-Actuar).

FORMULA EL PROBLEMA CON INTERROGANTES ESTABLECIENDO LA RELACIÓN DE LAS VARIABLES.
¿Qué relación existe entre el sistema de control interno y la gestión administrativa?




DEMUESTRA LA NECESIDAD E IMPORTANCIA DEL ESTUDIO CONTEXTUALIZANDO LAS RAZONES DEL PORQUÉ DE LA INVESTIGACIÓN, PUDIENDO SER DE NATURALEZA METODOLÓGICA, TEÓRICA, CIENTÍFICA, SOCIAL O ECONÓMICA.

JUSTIFICACIÓN METODOLOGICA
La presente investigación constituirá un aporte para el diseño, construcción y validación de los instrumentos de recolección de datos.

JUSTIFICACIÓN TEÓRICA
Con esta investigación se dará validez a las hipótesis propuestas para las variables: Control Interno y Gestión Administrativa de las Empresas Prestadoras de Servicios de Saneamiento (EPS).

JUSTIFICACIÓN SOCIO ECONOMICA
Los resultados que se obtengan de esta investigación, permitirán los integrantes de las Entidades Prestadoras de Servicios de Saneamiento – EPS, realicen sus actividades con mayor eficiencia, eficacia y economía, lo cual repercutirá en los servicios de saneamiento que se brinda a la población.

JUSTIFICACIÓN LEGAL
El funcionamiento del control interno es continuo, dinámico y alcanza a la totalidad de la organización y actividades institucionales, desarrollándose en forma previa, simultánea o posterior de acuerdo con lo establecido en el artículo 7º de la Ley Nº 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República.

JUSTIFICACIÓN PRÁCTICA
Con esta investigación se enfatizará en la importancia del control interno en las Entidades Prestadoras de Servicios de Saneamiento – EPS, y la necesidad de garantizar la agilidad, confiabilidad, actualización y perfeccionamiento del mismo, correspondiendo al Titular cada entidad la supervisión de su funcionamiento, conllevando a la implementación del Sistema de Control Interno y poner en práctica la autorregulación, el autocontrol y la autogestión.

JUSTIFICACIÓN TECNOLOGICA
El contenido de esta investigación propenderá al desarrollo de los procedimientos en las Empresa Prestadora de Servicios de Saneamiento, es decir a que se pueda contar con la documentación que permita obtener el Manual de Procedimientos – MAPRO y luego de ello, continuar con la sistematización a fin de mejorar los tiempos de producción, eliminar tiempos muertos, disminuir errores y fallas y evaluar procesos y mejorarlos, obviamente mediante la aplicación de indicadores.

JUSTIFICACIÓN ACADEMICA
El desarrollo de la investigación normativa – contable, tiene importancia académica, debido a que los resultados obtenidos contribuirán como antecedente para otros investigadores en la línea de investigación del Control Interno, que traten con las variables: Control Interno y Gestión Administrativa.

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         <pubDate>2018-04-26 23:47:01 UTC</pubDate>
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         <title>María Casafranca</title>
         <author>maryta2272</author>
         <link>https://padlet.com/maryta2272/MariaAngelina/wish/256187312</link>
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         <pubDate>2018-04-28 01:41:18 UTC</pubDate>
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